Mô Tả Công Việc
* Thiết lập khung và chính sách kiểm toán nội bộ của Công ty- Chủ trì cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, Tập đoàn và của Pháp luật liên quan tới hệ thống kiểm toán nội bộ.- Thiết lập và quản lý chính sách, khung kiểm toán nội bộ.- Tổ chức triển khai chính sách, khung kiểm toán nội bộ. Rà soát, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro của Công ty từ đó đề xuất cải thiện.- Phối hợp với KTNB Tập đoàn trong việc thiết lập khuôn khổ Kiểm toán nội bộ cho Công ty, bao gồm sổ tay IA và các chuẩn mực liên quan khác trong việc thực hiện công việc kiểm toán nội bộ. Bám sát các thông lệ tốt nhất và các tiêu chuẩn mới nhất về kiểm toán và kiểm soát.- Kiểm soát quy trình kiểm toán đảm bảo chất lượng kiểm toán.* Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm- Phối hợp với KTNB Tập đoàn xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán đột xuất được phê duyệt theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và yêu cầu của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.- Chịu trách nhiệm tiến hành soát xét kiểm toán nội bộ bằng cách phát triển chương trình kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán và chỉ đạo việc xem xét tại chỗ và báo cáo các phát hiện và khuyến nghị kiểm toán.- Chịu trách nhiệm tiến hành theo dõi với các bên liên quan để đảm bảo rằng các khuyến nghị và hành động đã thống nhất xuất hiện trong các báo cáo kiểm toán nội bộ và bên ngoài khác nhau được thực hiện một cách thích hợp.* Báo cáo kết quả kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch hành động- Phối hợp với KTNB Tập đoàn chuẩn bị các báo cáo kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất gửi Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Điều hành- Báo cáo các vấn đề quan trọng về quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát ảnh hưởng đến Công ty bao gồm cách giải quyết và/hoặc cải tiến các tình huống phát sinh. Soát xét các Biên bản, báo cáo kiểm toán theo chương trình kiểm toán phụ trách.- Tiến hành theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch hành động và báo cáo kết quả theo yêu cầu.- Thẩm định BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất trước khi công bố ra bên ngoài, đảm báo các thông tin chính xác, hợp lý, phù hợp với luật, quy định kế toán, chứng khoán và mục tiêu của Công ty* Các công việc khác:- Hỗ trợ KTNB Tập đoàn trong việc điều tra các hoạt động gian lận bị nghi ngờ nghiêm trọng trong tổ chức nếu được yêu cầu.- Là đầu mối/Phối hợp làm việc với các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý Nhà nước, Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của Công ty theo phân công phụ trách.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập/quản lý rủi ro & kiểm soát với ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý. - Hiểu biết về Luật kế toán-kiểm toán, chứng khoán, Luật Doanh nghiệp,…- Hiểu biết vững chắc và kỹ năng thực hành về các nguyên tắc và phương pháp kiểm toán nội bộ- Có kiến thức tốt về rủi ro, nguyên tắc và khái niệm kiểm soát- Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, đã có kinh nghiệm làm việc với big data- Năng lực quản lý chung: Kế hoạch, Nhân sự, Tài chính, Rủi ro...- Kỹ năng quản lý dự án tốt
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
Hình thức
Full-time
Mức lương
Thỏa thuận
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo,
hãy phản ánh với chúng tôi.
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.