Mô Tả Công Việc
Kiểm soát tính liên tục của các chứng từ: Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, phiếu thu, và phiếu xuất kho để đảm bảo chúng tuân thủ các quy định và quy trình của công ty.Giám sát số liệu tài chính và ngân sách: Theo dõi tình hình tài chính, ngân sách của các phòng ban và đảm bảo các hoạt động tài chính của từng bộ phận diễn ra đúng quy trình.Lập kế hoạch kiểm tra: Soạn thảo kế hoạch kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất và trình Ban Giám Đốc để được phê duyệt.Báo cáo kết quả kiểm tra: Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra, lập báo cáo kết quả và gửi cho Trưởng Bộ phận, đồng thời đánh giá các rủi ro và đề xuất các biện pháp giải quyết.Đánh giá lại quy trình Kế toán - Tài chính: Tham gia rà soát và đánh giá lại toàn bộ quy trình, chính sách kế toán, tài chính hiện hành của công ty để đảm bảo tính hiệu quả và đúng đắn.Tư vấn và cải tiến quy trình: Đề xuất và tư vấn các biện pháp cải tiến quy trình kế toán và tài chính để phát hiện và ngăn ngừa vi phạm quy trình, rủi ro tài chính.Kiểm tra chính sách kế toán và thuế: Đánh giá và kiểm tra các chính sách kế toán theo chuẩn mực Việt Nam, cùng với các quy định liên quan đến thuế và chương trình khuyến mãi.Điều tra nguyên nhân biến động bất thường: Khi phát hiện có sự biến động bất thường, tiến hành điều tra nguyên nhân và báo cáo kịp thời lên cấp trên.Kiểm soát chi phí và rủi ro: Tham gia vào việc kiểm soát chi phí, ngăn ngừa rủi ro, lãng phí và thất thoát. Xác định những vấn đề quan trọng và đề xuất giải pháp khắc phục.Đánh giá rủi ro và tư vấn khắc phục: Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong công tác kiểm soát, kiểm toán và đưa ra các tư vấn, đề xuất để quản lý rủi ro hiệu quả.Kiểm tra định kỳ chứng từ và sổ sách: Tiến hành kiểm tra định kỳ tất cả các chứng từ, sổ sách, vật tư, hàng hóa, tài sản và các giao dịch trong công ty.Kiểm soát và xác nhận các giao dịch: Kiểm soát các giao dịch liên quan đến nhập, xuất, tồn kho, tiền công, tiền hàng, vật tư và quỹ của các bộ phận quản lý.Tư vấn kiểm soát nội bộ và kiểm toán: Cung cấp tư vấn về các vấn đề kiểm soát nội bộ và hỗ trợ trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.Tuân thủ chính sách bảo mật: Đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật thông tin của công ty trong quá trình làm việc và kiểm tra.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc
Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu ứng viên
Giới tính: Nam / Nữ.Kinh nghiệm: Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kế toán.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng...Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Chi cục Thuế, Ngân hàng, Kiểm toán.Kinh nghiệm ngành: Đã làm việc tại công ty sản xuất, đầu tư hoặc công ty có quy mô từ 100 nhân viên trở lên và tài sản trên 100 tỷ đồng.Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word) và phần mềm kế toán.Kỹ năng mềm: Có khả năng điều hành, quản lý, giám sát, giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén và có trách nhiệm cao trong công việc.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
Hình thức
Full-time
Quyền Lợi
Quyền lợi
Tăng lương: Xem xét điều chỉnh lương theo lộ trình hoặc đột xuất dựa trên hiệu quả công việc.Chế độ phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ, tết theo quy định của pháp luật.Môi trường làm việc: Làm việc trong một môi trường thân thiện, hòa đồng.Cơ hội phát triển: Cơ hội thể hiện khả năng, phát triển năng lực và thăng tiến trong sự nghiệp.Đánh giá và thưởng: Được đánh giá và ghi nhận đóng góp cho công ty, với các điều chỉnh mức thu nhập hợp lý.Hoạt động ngoại khóa: Tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát, teambuilding và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mức lương
Thỏa thuận
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo,
hãy phản ánh với chúng tôi.
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.